发布时间:2018-09-21
岗位职责:
1. 拟定公司各项内审制度、审计程序及细则;
2. 组织贯彻执行内部审计制度;
3. 制定年度审计计划,规划年度审计工作实施进程;
4. 组织实施审计工作计划,监督审计过程,并根据实际情况调整;
5. 组织对公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计;
6. 组织进行专项审计,配合外部审计工作;
7. 组织对公司内部控制制度及其执行情况进行审计;
8. 撰写审计工作报告,指出问题所在,提出改进建议;
9. 负责指导、培训及监督本部门员工的审计工作开展;
10. 做好下属人员的绩效考核和奖惩工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,财会类相关专业,中级职称或注册会计师资格者优先;
2.5年以上大、中型生产型企业财务或审计工作经验,2年以上同等岗位管理工作经验;
3.熟悉会计准则、内控规范,熟悉上市公司相关法律法规;
4.品行端正,作风优良,积极热情,原则性强,较强的责任感和较强的风险意识。